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加大內控監督檢查力度 確保養老保險基金安全

 時間:2019-10-28    來源: 打印

  根據《社會保險經辦機構內部控制暫行辦法》(勞社部發[2007]2號和《黑龍江省養老保險稽核與內部控制評估管理辦法》(黑社險發[2010]18號)相關規定,根據七臺河社保局實際工作情況,市人力資源和社會保障局采取內審和外審相結合的方式,加大了對控和監督檢查工作力度,從根本上保證了養老保險基金安全。

  市本級和所屬縣所有經辦業務,我們均嚴格按《黑龍江省養老保險經辦機構內部控制實施細則》和《黑龍江省城鎮基本養老保險業務經辦管理辦法》等相關政策法規進行內控監督。以適應經辦工作健康發展和保證基金安全為目標,及時發現和糾正經辦管理中的違規違紀問題,發揮好內控檢查監督在保障基金安全和規范內部管理方面的突出作用。

  一是對八項重點業務進行定期篩查和監控。利用內控監督軟件對內控業務預警信息必須做到隨時出現隨時處理,對預警信息全面核實,列為內控檢查的常規性工作每月檢查一次。

  二是定期開展內控大檢查,嚴格操作流程。每半年對縣開展一次內控檢查,市局不定期對經辦機構內部控制所涉及的內容均應列為檢查內容。各業務環節如參保登記、待遇審核、待遇支付等是否按照規程操作。是否建立業務審核、審批制度、業務經辦過程各項審核、審批手續是否完備,責任人的工作范圍、管理權限、操作權限是否明確,有無越權現象。各項經辦業務所需要件是否齊全。養老保險的原始資料是否按照檔案管理規定進行留存、歸檔、立卷和保管。財務部門是否建立賬務核對制度,會計人員是否定期與地稅征繳機關、財政部門、金融機構對賬。對密鑰申領、使用、保管、密碼修改等情況進行抽查。業務紙介檔案是否整理掃描錄入形成電子數據。

  三是強化審核質量,確保業務紙質要件齊全、規范。積極做到突出重點,對死亡清帳、在職、個體退費以及省外轉入轉出等涉及錢款支付的高等級風險業務進行重點審核。強化領導簽字程序,增強了經辦人員所辦理的特殊業務的清晰性、合規性、透明性和事中監督性。保證每項辦理的社保經辦業務都規范合法。檢查人員要做好檢查筆錄,筆錄由社保局內控監督人員和被檢查部門負責人簽字、蓋章。檢查結束后,對檢查情況做出客觀評價,實事求是地反映和管理中存在的問題,提出整改建議,并將檢查結果送達有關業務和管理部門,對存在的問題要監督其整改。

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